予算立案・計画策定
財務計画、予算編成、財務系レポート作成に関する精度・妥当性・適時性の向上を図る
SAS® Financial Management
独自の計算エンジンと会計ロジックを備え、プランニングや履歴の情報を一元管理し、意思決定者や経営層に対して常に最新の情報を提供できる体制を整え、スピーディで優れた操作性や機能を提供します。
“2001年3月、財務省は、局横断の財務報告書作成に関して初の無限定適正意見を得ることができました。同時に、財務省がテクノロジーを活用し、プロセスの改善を図ることは納税者の利益に繋がるとの指摘も受けました。”
—Steve App氏
米財務省 前副首席財務官
米財務省
SASの優位性
SAS Financial Managementは、財務レポーティングとプランニングのための包括的なソリューションです。企業の財務の透明化、オンデマンドの統合、業績にもとづく予算策定に必要な機能を備えています。
- シミュレーションによる、ビジネスチャンスの有効活用
- 成功への最適な道をより的確に予測
- より精度の高い予測を、企画立案、過去の動向の把握、そして業務と計画を一致させるために活用
- 財務情報の分析にかかる時間を短縮
- 予算策定と企画立案を推進
- 新たな規制やコンプライアンスのニーズに適したレポートを作成
利点
- 企業戦略の策定・共有・実践をより効率的に
計画・予算編成、財務レポート作成、業務のモデル化、ダッシュボードの機能を統合したソリューションによって企業戦略のスムーズなコミュニケーションを後押しします。また、KPI(重要業績評価指標)の作成・モニタリングを実行するほか、アラート(警告)の自動配信も設定できます。
- 常に、高精度の予測をより簡単に
さまざまな予測機能を使って複数のシナリオを検証したり、より多くのユーザーで予測作業を分担/共有したりできるので、外部に公表する業績見通しの信頼度を向上させることができます。
- 財務レポートの作成をより迅速に
WebやExcelインタフェースの自動集計、多次元分析能により、財務系レポーティングをより迅速に作成することができます。
- 財務計画と業務計画を統合 業務計画情報を予算管理の月次・年次プロセスと連動させ、よりスピーディに予算管理に反映させるだけでなく、需要予測にもとづいた精度の高い収益予測と予算管理を実現します。
特長
- 動的な集計機能
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- 実績データおよび計画データへのオンデマンド・アクセス
- 会計ロジック
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- 手動の仕訳修正
- 各種調整ルール
- 配賦処理
- 自動の期間集計(例えば、年度累計)
- 会社間消去
- 複数の換算レート設定
- 単一あるいは複数アカウントにおける通貨換算調整
- 製品別原価や比率計算
- 外部システムやデータ入力フォームからの情報によって生じたソースデータの変更を分類・追跡するための特別なデータ次元
- 予算・計画策定
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- ローリング・フォーキャスト
- トップダウン、ボトムアップの予算編成
- エンタープライズ規模のコラボレーション
- ワークフロー管理
- 高度な予測を可能にするSAS の分析機能
- 詳細データの入力機能
- シナリオを使ったモデリングを強化するオンデマンドの集計処理
- データ管理
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- 他のSAS ソリューションとの連携を可能にする共通のデータモデル
- ERP システムやRDBMS、Excel を含む、あらゆるデータソースからのデータ抽出/変換/ロードに対応
- データ・インポート時にデータ検証を実行
不足している次元の値や試算表の借方および貸方、グループ会社間/ グループ会社外取引の際にタグが付けられた会社間処理を検知。
インポートが失敗した際にはエラーレポートを自動生成。
- 情報配信
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- Microsoft Excel 上でレポートを作成
- 共有レポートへのアクセス
- KPI など主要な情報に関する通知を自動で送受信
- ユーザー毎にワークフローを管理
- データフローを自動化し、ユーザーの情報収集時間を最小化




